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- Pagamento Nº 18020092
Número:02010394
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 672,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.327,37
Pagamento 18020092
Pago em: 18/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 12,69
Valor Líquido Pago: R$ 12,69
Histórico: