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- Pagamento Nº 24020030
Número:02011093
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.296,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.703,31
Número:02011093.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.750,49
Valor Total Liquidado:R$ 1.729,48
Pagamento 24020030
Pago em: 24/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.750,49
Valor Líquido Pago: R$ 1.729,48
Histórico:
PRÉDIO QUE SE LOCALIZA NA RUA 13 .Nº 73 - JEREISSATE 1. JAN/25.