Dados do Empenho:

Número:02011093

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.296,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.703,31

Dados da Liquidação:

Número:02011093.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.750,49

Valor Total Liquidado:R$ 1.729,48

Pagamento 24020030

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.750,49

Valor Líquido Pago: R$ 1.729,48


Histórico:

PRÉDIO QUE SE LOCALIZA NA RUA 13 .Nº 73 - JEREISSATE 1. JAN/25.