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- Pagamento Nº 24020033
Número:02010691
Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34
Valor Total Liquidado:R$ 1.069.059,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 306.601,99
Número:02010691.002
Valor Total da Liquidação:R$ 363.971,06
Valor Total Liquidado:R$ 351.232,07
Pagamento 24020033
Pago em: 24/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 363.971,06
Valor do ISS: R$ 7.279,42
Valor do IRRF: R$ 5.459,57
Valor Líquido Pago: R$ 351.232,07
Histórico:
NF 21554 - COOPANEST - FEV/25