Dados do Empenho:

Número:02010691

Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34

Valor Total Liquidado:R$ 1.069.059,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 306.601,99

Dados da Liquidação:

Número:02010691.002

Valor Total da Liquidação:R$ 363.971,06

Valor Total Liquidado:R$ 351.232,07

Pagamento 24020033

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 363.971,06

Valor do ISS: R$ 7.279,42

Valor do IRRF: R$ 5.459,57

Valor Líquido Pago: R$ 351.232,07


Histórico:

NF 21554 - COOPANEST - FEV/25