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- Pagamento Nº 25020052
Número:06010017
Valor Total do Empenho:R$ 424.283,59
Valor Total Liquidado:R$ 401.884,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.398,64
Número:06010017.016
Valor Total da Liquidação:R$ 9.846,36
Valor Total Liquidado:R$ 9.728,20
Pagamento 25020052
Pago em: 25/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 9.846,36
Valor do IRRF: R$ 118,16
Valor Líquido Pago: R$ 9.728,20
Histórico: