Dados do Empenho:

Número:19020001

Valor Total do Empenho:R$ 3.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.240,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.240,00

Pagamento 26020012

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: RENATO BROCHADO ALVES DA SILVA (102.114.668-40)

Valor Total: R$ 3.240,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.240,00


Histórico:

Fev/25