- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020012
Número:19020001
Valor Total do Empenho:R$ 3.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.240,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19020001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.240,00
Pagamento 26020012
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: RENATO BROCHADO ALVES DA SILVA (102.114.668-40)
Valor Total: R$ 3.240,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.240,00
Histórico:
Fev/25