Dados do Empenho:

Número:02010626

Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.382,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.717,33

Dados da Liquidação:

Número:02010626.002

Valor Total da Liquidação:R$ 77,53

Valor Total Liquidado:R$ 76,60

Pagamento 26020078

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 77,53

Valor Líquido Pago: R$ 76,60


Histórico:

JANEIRO/25