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- Pagamento Nº 31010118
Número:02011081
Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.264.548,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.235.451,35
Número:02011081.001
Valor Total da Liquidação:R$ 313.146,37
Valor Total Liquidado:R$ 313.146,37
Pagamento 31010118
Pago em: 31/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 313.146,37
Valor Líquido Pago: R$ 313.146,37
Histórico: