Dados do Empenho:

Número:02010428

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 73.713,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 226.286,20

Dados da Liquidação:

Número:02010428.003

Valor Total da Liquidação:R$ 15.491,10

Valor Total Liquidado:R$ 15.491,10

Pagamento 28020006

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.491,10

Valor Líquido Pago: R$ 15.491,10


Histórico:

março/25