Dados do Empenho:

Número:02010329

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.241,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.758,50

Dados da Liquidação:

Número:02010329.003

Valor Total da Liquidação:R$ 811,20

Valor Total Liquidado:R$ 811,20

Pagamento 28020015

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 811,20

Valor Líquido Pago: R$ 811,20


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Fev/2025