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- Pagamento Nº 28020019
Número:02010151
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.141,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.858,80
Pagamento 28020019
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 449,60
Valor Líquido Pago: R$ 449,60
Histórico:
comp. março/2025