Dados do Empenho:

Número:02010443

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.705,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.294,05

Dados da Liquidação:

Número:02010443.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.430,44

Valor Total Liquidado:R$ 7.323,79

Pagamento 28020101

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 8.430,44

Valor Líquido Pago: R$ 7.323,79


Histórico:

FOPAG DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DO IPM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.