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- Pagamento Nº 28020101
Número:02010443
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.705,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.294,05
Número:02010443.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.430,44
Valor Total Liquidado:R$ 7.323,79
Pagamento 28020101
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 8.430,44
Valor Líquido Pago: R$ 7.323,79
Histórico:
FOPAG DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DO IPM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.