- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020165
Número:03020131
Valor Total do Empenho:R$ 4.906,94
Valor Total Liquidado:R$ 4.906,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020131.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.906,94
Valor Total Liquidado:R$ 4.906,94
Pagamento 26020165
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.906,94
Valor Líquido Pago: R$ 4.906,94
Histórico: