Dados do Empenho:

Número:02010728

Valor Total do Empenho:R$ 68.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.980,00

Dados da Liquidação:

Número:02010728.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.300,00

Pagamento 28020108

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Valor Total: R$ 9.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.300,00


Histórico:

NF 91 - JANEIRO - MARCELO RODRIGUES