Dados do Empenho:

Número:02010225

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010225.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00

Pagamento 28020114

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FHC RIOS CLINICA MEDICA LTDA (44.174.101/0001-54)

Valor Total: R$ 8.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.000,00


Histórico:

NF 75 - JANEIRO - FHC RIOS