Dados do Empenho:

Número:06010021

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.630,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.369,70

Dados da Liquidação:

Número:06010021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.210,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.502,32

Pagamento 27020032

Pago em: 27/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.210,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.502,32


Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Fev/2025.