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- Pagamento Nº 28020150
Número:02011106
Valor Total do Empenho:R$ 21.972,20
Valor Total Liquidado:R$ 21.972,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011106.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.972,20
Valor Total Liquidado:R$ 21.972,20
Pagamento 28020150
Pago em: 28/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 21.972,20
Valor Líquido Pago: R$ 21.972,20
Histórico:
Polo jari (EMEIEF josé Assis de Oliveira) - Ensino Fundamental, Inciso VIII. Janeiro 2025.