- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28020152
Número:02011067
Valor Total do Empenho:R$ 104.146,56
Valor Total Liquidado:R$ 46.287,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.859,20
Número:02011067.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.571,84
Valor Total Liquidado:R$ 11.571,84
Pagamento 28020152
Pago em: 28/02/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 11.571,84
Valor Líquido Pago: R$ 11.571,84
Histórico:
POLO: MUCUNÃ, objetivando custear as despesas do Programa Universidade Operária do Nordeste, na modalidade de Jovens e Adultos de Nível Médio, nos termos da Lei nº 1.448, de 03/09/2009 e Decreto nº 2.096, de 03/09/2009 (Cursos: Técnico Estética e Técnico em Vestuário), na forma de Cronograma de Desembolso aprovado pela Secretaria de Educação. Observando as normas do Programa de Autonomia Escolar – PAE – (Inciso VIII). FEVEREIRO/2025