Dados do Empenho:

Número:05030003

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Pagamento 07030008

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ANDRESSA ROBERTA ARAUJO GARCIA NOGUEIRA (036.816.183-80)

Valor Total: R$ 1.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,00


Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO)