Dados do Empenho:

Número:02010234

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.093,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.906,74

Dados da Liquidação:

Número:02010234.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.258,01

Valor Total Liquidado:R$ 7.726,67

Pagamento 26020512

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.258,01

Valor Líquido Pago: R$ 7.726,67


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Bolsista Criança Feliz Comp. Fev/2025 - [FMAS].