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- Pagamento Nº 26020512
Número:02010234
Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.093,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.906,74
Número:02010234.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.258,01
Valor Total Liquidado:R$ 7.726,67
Pagamento 26020512
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.258,01
Valor Líquido Pago: R$ 7.726,67
Histórico:
Ref. Fopag Cont. Temp. Bolsista Criança Feliz Comp. Fev/2025 - [FMAS].