Dados do Empenho:

Número:02010674

Valor Total do Empenho:R$ 35.202,60

Valor Total Liquidado:R$ 21.264,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.938,32

Dados da Liquidação:

Número:02010674.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.893,97

Valor Total Liquidado:R$ 7.893,97

Pagamento 07030011

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.893,97

Valor Líquido Pago: R$ 7.893,97


Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025