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- Pagamento Nº 07030018
Número:04020018
Valor Total do Empenho:R$ 116.773,35
Valor Total Liquidado:R$ 116.773,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04020018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 116.773,35
Valor Total Liquidado:R$ 115.372,07
Pagamento 07030018
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total: R$ 116.773,35
Valor do IRRF: R$ 1.401,28
Valor Líquido Pago: R$ 115.372,07
Histórico:
Fevereiro/25