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- Pagamento Nº 07030039
Número:02010962
Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96
Valor Total Liquidado:R$ 878.945,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 210.931,09
Número:02010962.002
Valor Total da Liquidação:R$ 297.175,54
Valor Total Liquidado:R$ 286.774,40
Pagamento 07030039
Pago em: 07/03/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 297.175,54
Valor do ISS: R$ 5.943,51
Valor do IRRF: R$ 4.457,63
Valor Líquido Pago: R$ 286.774,40
Histórico:
NF 13097 - COAPH SPA/EMERGENCISTA JANEIRO.