Dados do Empenho:

Número:02010962

Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96

Valor Total Liquidado:R$ 878.945,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 210.931,09

Dados da Liquidação:

Número:02010962.002

Valor Total da Liquidação:R$ 297.175,54

Valor Total Liquidado:R$ 286.774,40

Pagamento 07030039

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 297.175,54

Valor do ISS: R$ 5.943,51

Valor do IRRF: R$ 4.457,63

Valor Líquido Pago: R$ 286.774,40


Histórico:

NF 13097 - COAPH SPA/EMERGENCISTA JANEIRO.