Dados do Empenho:

Número:02010701

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.375,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.624,52

Dados da Liquidação:

Número:02010701.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.109,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.109,75

Pagamento 26020763

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.109,75

Valor Líquido Pago: R$ 1.109,75


Histórico: