Dados do Empenho:

Número:02010275

Valor Total do Empenho:R$ 2.142.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.915.173,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 227.326,33

Dados da Liquidação:

Número:02010275.004

Valor Total da Liquidação:R$ 174.725,96

Valor Total Liquidado:R$ 111.714,69

Pagamento 26020863

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 174.725,96

Valor Líquido Pago: R$ 111.714,69


Histórico: