- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10030045
Número:02010579
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.804,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.195,29
Pagamento 10030045
Pago em: 10/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 257,56
Valor Líquido Pago: R$ 245,20
Histórico:
FEVEREIRO de 2025