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- Pagamento Nº 26020977
Número:02010157
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.817,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.182,12
Número:02010157.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.981,05
Valor Total Liquidado:R$ 2.757,16
Pagamento 26020977
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.981,05
Valor Líquido Pago: R$ 2.757,16
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Fev/2025.