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- Pagamento Nº 10030080
Número:02010829
Valor Total do Empenho:R$ 558,00
Valor Total Liquidado:R$ 558,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 10030080
Pago em: 10/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (50.429.810/0001-36)
Valor Total: R$ 558,00
Valor do IRRF: R$ 6,70
Valor Líquido Pago: R$ 551,30
Histórico:
Jan/25