Dados do Empenho:

Número:02010607

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.847,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 215.152,01

Dados da Liquidação:

Número:02010607.002

Valor Total da Liquidação:R$ 29.896,15

Valor Total Liquidado:R$ 28.461,32

Pagamento 10030103

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 29.896,15

Valor Líquido Pago: R$ 28.461,32


Histórico: