Dados do Empenho:

Número:02010707

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 926.535,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.073.464,84

Dados da Liquidação:

Número:02010707.002

Valor Total da Liquidação:R$ 313.307,38

Valor Total Liquidado:R$ 198.099,00

Pagamento 26021037

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 313.307,38

Valor Líquido Pago: R$ 198.099,00


Histórico: