Dados do Empenho:

Número:10030002

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10030002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Pagamento 10030233

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: DIANA NATIARA DE OLIVEIRA FREITAS (620.318.023-80)

Valor Total: R$ 4.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00


Histórico:

março/25