Dados do Empenho:

Número:02010938

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 5.432,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.911,08

Dados da Liquidação:

Número:02010938.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.934,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.934,62

Pagamento 11030035

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.934,62

Valor Líquido Pago: R$ 1.934,62


Histórico: