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- Pagamento Nº 11030045
Número:02010546
Valor Total do Empenho:R$ 6.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.880,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010546.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.549,76
Pagamento 11030045
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (FONTE DE PREÇOS) (16.538.909/0001-38)
Valor Total: R$ 6.880,00
Valor do IRRF: R$ 330,24
Valor Líquido Pago: R$ 6.549,76
Histórico: