Dados do Empenho:

Número:02010546

Valor Total do Empenho:R$ 6.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.880,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010546.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.549,76

Pagamento 11030045

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (FONTE DE PREÇOS) (16.538.909/0001-38)

Valor Total: R$ 6.880,00

Valor do IRRF: R$ 330,24

Valor Líquido Pago: R$ 6.549,76


Histórico: