- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11030057
Número:02010933
Valor Total do Empenho:R$ 13.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.591,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.928,11
Número:02010933.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.939,39
Valor Total Liquidado:R$ 1.939,39
Pagamento 11030057
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total: R$ 1.939,39
Valor Líquido Pago: R$ 1.939,39
Histórico:
PERÍODO DE JANEIRO DE 2025