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- Pagamento Nº 11030058
Número:02011108
Valor Total do Empenho:R$ 3.510,00
Valor Total Liquidado:R$ 780,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.730,00
Pagamento 11030058
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)
Valor Total: R$ 390,00
Valor Líquido Pago: R$ 390,00
Histórico:
PERÍODO DE JANEIRO