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- Pagamento Nº 11030063
Número:02010753
Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.748,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.252,00
Número:02010753.001
Valor Total da Liquidação:R$ 22.507,50
Valor Total Liquidado:R$ 22.507,50
Pagamento 11030063
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 22.507,50
Valor Líquido Pago: R$ 22.507,50
Histórico:
PERÍODO JANEIRO 2025, NF 1992