- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11030078
Número:02010835
Valor Total do Empenho:R$ 19.038,76
Valor Total Liquidado:R$ 7.384,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.653,88
Número:02010835.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.687,87
Valor Total Liquidado:R$ 3.510,85
Pagamento 11030078
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 3.687,87
Valor Líquido Pago: R$ 3.510,85
Histórico: