Dados do Empenho:

Número:02010090

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 400,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.599,65

Dados da Liquidação:

Número:02010090.002

Valor Total da Liquidação:R$ 112,14

Valor Total Liquidado:R$ 112,14

Pagamento 28020208

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 112,14

Valor Líquido Pago: R$ 112,14


Histórico: