Dados do Empenho:

Número:02010887

Valor Total do Empenho:R$ 58.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.940,00

Dados da Liquidação:

Número:02010887.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.140,80

Pagamento 20020354

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA (03.675.644/0001-78)

Valor Total: R$ 5.400,00

Valor do IRRF: R$ 259,20

Valor Líquido Pago: R$ 5.140,80


Histórico: