Dados do Empenho:

Número:02010695

Valor Total do Empenho:R$ 14.067,46

Valor Total Liquidado:R$ 14.067,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010695.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.067,46

Valor Total Liquidado:R$ 13.898,65

Pagamento 12030029

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: R.D DE OLIVEIRA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 14.067,46

Valor do IRRF: R$ 168,81

Valor Líquido Pago: R$ 13.898,65


Histórico:

FEVEREIRO/25