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- Pagamento Nº 12030029
Número:02010695
Valor Total do Empenho:R$ 14.067,46
Valor Total Liquidado:R$ 14.067,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010695.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.067,46
Valor Total Liquidado:R$ 13.898,65
Pagamento 12030029
Pago em: 12/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: R.D DE OLIVEIRA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 14.067,46
Valor do IRRF: R$ 168,81
Valor Líquido Pago: R$ 13.898,65
Histórico:
FEVEREIRO/25