Dados do Empenho:

Número:02010780

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010780.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.759,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.759,00

Pagamento 12030045

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 41.759,00

Valor Líquido Pago: R$ 41.759,00


Histórico:

JANEIRO/25