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- Pagamento Nº 12030054
Número:06010018
Valor Total do Empenho:R$ 380.306,55
Valor Total Liquidado:R$ 376.451,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.855,24
Número:06010018.002
Valor Total da Liquidação:R$ 17.804,52
Valor Total Liquidado:R$ 17.590,87
Pagamento 12030054
Pago em: 12/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 17.804,52
Valor do IRRF: R$ 213,65
Valor Líquido Pago: R$ 17.590,87
Histórico:
JANEIRO/25