Dados do Empenho:

Número:06010018

Valor Total do Empenho:R$ 380.306,55

Valor Total Liquidado:R$ 376.451,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.855,24

Dados da Liquidação:

Número:06010018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.804,52

Valor Total Liquidado:R$ 17.590,87

Pagamento 12030054

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 17.804,52

Valor do IRRF: R$ 213,65

Valor Líquido Pago: R$ 17.590,87


Histórico:

JANEIRO/25