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- Pagamento Nº 14030016
Número:02010593
Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01
Valor Total Liquidado:R$ 2.683.866,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 542.220,03
Número:02010593.002
Valor Total da Liquidação:R$ 632.861,09
Valor Total Liquidado:R$ 610.710,95
Pagamento 14030016
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 632.861,09
Valor do ISS: R$ 12.657,22
Valor do IRRF: R$ 9.492,92
Valor Líquido Pago: R$ 610.710,95
Histórico:
FEVEREIRO/25