- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14030030
Número:07010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80
Valor Total Liquidado:R$ 954.740,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 763.321,40
Número:07010002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 51.174,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.615,30
Pagamento 14030030
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 51.174,00
Valor do ISS: R$ 2.558,70
Valor Líquido Pago: R$ 48.615,30
Histórico:
REFERENTE A ESTRUTURA ULTILIZADA NO EVENTOS DO MÊS DE JANEIRO