Dados do Empenho:

Número:02010188

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 368,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.631,96

Dados da Liquidação:

Número:02010188.002

Valor Total da Liquidação:R$ 112,40

Valor Total Liquidado:R$ 112,40

Pagamento 14030072

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS (23.719.610/0001-45)

Valor Total: R$ 112,40

Valor Líquido Pago: R$ 112,40


Histórico: