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- Pagamento Nº 14030074
Número:02010192
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.140,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.859,70
Pagamento 14030074
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CARTORIO PAULA COSTA (05.545.488/0001-56)
Valor Total: R$ 108,60
Valor Líquido Pago: R$ 108,60
Histórico: