Dados do Empenho:

Número:02010192

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.140,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.859,70

Dados da Liquidação:

Número:02010192.001

Valor Total da Liquidação:R$ 108,60

Valor Total Liquidado:R$ 108,60

Pagamento 14030074

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CARTORIO PAULA COSTA (05.545.488/0001-56)

Valor Total: R$ 108,60

Valor Líquido Pago: R$ 108,60


Histórico: