Dados do Empenho:

Número:07020007

Valor Total do Empenho:R$ 57.202,50

Valor Total Liquidado:R$ 56.961,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241,50

Dados da Liquidação:

Número:07020007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.374,70

Valor Total Liquidado:R$ 16.374,70

Pagamento 14030095

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 16.374,70

Valor Líquido Pago: R$ 16.374,70


Histórico:

FEVEREIRO/25