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- Pagamento Nº 14030095
Número:07020007
Valor Total do Empenho:R$ 57.202,50
Valor Total Liquidado:R$ 56.961,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241,50
Número:07020007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.374,70
Valor Total Liquidado:R$ 16.374,70
Pagamento 14030095
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)
Valor Total: R$ 16.374,70
Valor Líquido Pago: R$ 16.374,70
Histórico:
FEVEREIRO/25