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- Pagamento Nº 14030149
Número:02010800
Valor Total do Empenho:R$ 11.067,12
Valor Total Liquidado:R$ 6.795,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.271,58
Número:02010800.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.494,82
Valor Total Liquidado:R$ 3.152,33
Pagamento 14030149
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 3.494,82
Valor do ISS: R$ 174,74
Valor do IRRF: R$ 167,75
Valor Líquido Pago: R$ 3.152,33
Histórico: