Dados do Empenho:

Número:02010800

Valor Total do Empenho:R$ 11.067,12

Valor Total Liquidado:R$ 6.795,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.271,58

Dados da Liquidação:

Número:02010800.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.494,82

Valor Total Liquidado:R$ 3.152,33

Pagamento 14030149

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 3.494,82

Valor do ISS: R$ 174,74

Valor do IRRF: R$ 167,75

Valor Líquido Pago: R$ 3.152,33


Histórico: