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- Pagamento Nº 14030161
Número:19020003
Valor Total do Empenho:R$ 1.584,52
Valor Total Liquidado:R$ 1.584,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19020003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.584,52
Valor Total Liquidado:R$ 1.565,51
Pagamento 14030161
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 1.584,52
Valor do IRRF: R$ 19,01
Valor Líquido Pago: R$ 1.565,51
Histórico: