Dados do Empenho:

Número:19020003

Valor Total do Empenho:R$ 1.584,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.584,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.584,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.565,51

Pagamento 14030161

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 1.584,52

Valor do IRRF: R$ 19,01

Valor Líquido Pago: R$ 1.565,51


Histórico: