Dados do Empenho:

Número:02010550

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97

Valor Total Liquidado:R$ 1.854,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.046,68

Dados da Liquidação:

Número:02010550.002

Valor Total da Liquidação:R$ 922,66

Valor Total Liquidado:R$ 922,66

Pagamento 14030160

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 922,66

Valor Líquido Pago: R$ 922,66


Histórico:

Fevereiro/25