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- Pagamento Nº 14030174
Número:02010567
Valor Total do Empenho:R$ 21.638,40
Valor Total Liquidado:R$ 21.638,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010567.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.757,60
Valor Total Liquidado:R$ 14.580,51
Pagamento 14030174
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total: R$ 14.757,60
Valor do IRRF: R$ 177,09
Valor Líquido Pago: R$ 14.580,51
Histórico:
FEVEREIRO/25